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审计处召开《审计署关于2019年度内部审计工作指导意见》专题学习会议

作者:闰冉冉编辑:闰冉冉审核:冯海燕时间:2019-05-24点击数:

为全面贯彻落实国家对内部审计工作的部署要求,深刻把握新时代内部审计工作的使命任务,有效履行内部审计工作职责,5月23日,审计处召开《审计署关于2019年度内部审计工作指导意见》专题学习会议,会议由审计处处长冯海燕主持,审计处全体人员参加会议。

会上,冯海燕首先带领大家共同学习了《审计署关于2019年度内部审计工作指导意见》原文,重点分析、解读了《指导意见》对内部审计提高政治站位、提升管理绩效、加强风险管理、创新审计方法、强化结果运用等方面的工作要求,同时传达了省审计厅对于贯彻落实《指导意见》的相关通知精神。随后,陈伟副处长就网上电子发票认证报销系统的操作流程及《西南石油大学关于进一步贯彻落实科研管理自主权有关事项通知》中简化科研报销流程、减少科研报销证明材料、落实科研项目自主权等主要内容及进行了通报学习,全体参会人员对下一步内部审计如何服务科研管理改革、完善内部控制管理等方面展开了热烈讨论。

会议最后,冯海燕对全体内部审计人员提出了明确要求:一要提高认识,加强学习,认真领会《指导意见》的精神实质与核心要义,主动适应新形势新要求,加强对各类政策法规的系统学习,履行好新形势下的内部审计工作职责。二要深刻理解,学以致用,避免在执行过程中出现偏差,结合科研管理“放管服”改革,深入研究内部审计工作如何在防范风险和提高效益方面发挥更大作用,推动内部审计工作更好地服务于学校改革发展。三要在业务学习与工作实践中加强交流探讨,形成重视、崇尚、坚持学习的浓厚氛围,不断增强将学习成果转化为审计工作具体实践的本领,提高审计人员政治能力、专业能力、宏观政策研究能力和审计信息化能力。

学习场景一

学习场景二

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