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审计处召开专题会议——研究部署省审计厅内审检查反馈问题整改落实工作

作者:闰冉冉编辑:杨后超审核:冯海燕时间:2017-10-11点击数:

10月10日上午,审计处副处长冯海燕主持召开会议,专题研究省审计厅内审检查反馈问题整改落实工作,安排部署审计整改任务,分解整改落实责任。

会上,冯海燕首先通报了省审计厅对我校内审工作的检查结果,她指出,省审计厅对我处内审工作给予了充分肯定,同时也就我处进一步加强内审工作提出了建议。

为确保反馈问题整改落实工作有力有序推进,冯海燕就下一步落实整改工作做了具体安排部署。一要进一步加大经济责任审计开展力度,对重点单位、关键岗位实行轮审制度。二要把制度建设贯穿到审计工作之中,进一步修订、完善现有的审计规章制度,加快建立审计结果运用、督促整改和问责等制度,积极稳妥推进建立审计结果公示制度,准确定位审计职责,防范审计风险,促进审计行为不断规范。三要以内审工作规章制度为作业准则和业务标准,完善各类审计工作操作化细则,规范审计工作底稿,严格按照程序和规范要求开展审计工作,进一步提升审计工作水平和审计工作质量。四要采取走出去学的方式积极借鉴外地审计信息化建设先进工作经验,结合我处实际,加快推进建设集审计业务流程、审计档案、内部管理为一体的全面审计信息化,规范审计内部管理,提高审计工作效率,更好地服务于学校发展。五要坚持问题导向和需求导向,结合审计工作实践,围绕审计业务所涉及的重难点问题,积极开展针对性和前瞻性理论研究,在研究中促进学习,提升能力,使审计业务工作与审计理论研究工作有机融合、同步推进。

最后,冯海燕强调指出,审计处全处同志要以此次省审计厅工作检查为契机,本着以查促建、以查促改的原则,发现问题,正视问题,进行认真扎实整改,努力使我校内部审计工作能够切实履行和肩负起在促进学校规范内部管理,完善内控机制,防范和化解风险,促进组织价值增值和目标实现等方面的作用,使我校审计工作能够更上一个台阶。

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