在联合评价小组成员单位的共同努力和协同配合下,我校固定资产管理内部控制及绩效专项评价工作取得阶段性成果。6月16日,审计处牵头召开了工作成果汇报及审定会,会议由冯海燕处长主持,联合评价小组成员单位财务处、国有资产管理处、实验室与设备处负责人及联系人与会。
本次专项评价工作在时间跨度大、覆盖面广、情况复杂,没有固化指标参照,没有成熟经验指导的情况下,联合评价小组知难而进,在协调组织、工作思路、分析评价、结果展现等诸多方面进行了大胆尝试和创新。工作中,坚持职能专业与各部门相结合,管理过程控制与管理效果评价相结合,数据资料分析与实地调查相结合,力求专项评价工作取得实效。
本次专项评价工作系统厘清了校舍、设备及家具等固定资产存量现状,全面梳理了我校固定资产分配控制、计划与预算控制、采购执行与验收控制、处置控制等关键环节的业务执行情况和相关制度遵从情况,综合分析了我校固定资产绩效使用情况,对挖掘我校固定资产管理潜力、提前进行风险提示和预警起到了较好作用。整体来看,我校固定资产配置较为合理,管理流程较为完善,管理制度遵从程度较高。
会上,审计处副处长陈伟对此次专项评价工作进行了汇报和说明,冯海燕处长做了分析总结。相关部门对成果报告中的个别事项进行了分析阐述和补充完善。最后,四部门达成一致意见,将严抓后续整改落实工作,认真落实整改主体责任,深入剖析问题产生原因,拟定针对性整改措施并坚决执行,切实完成评价工作的“最后一公里”。
此项工作开展,必将进一步规范我校固定资产管理行为,优化内部控制机制,堵塞细节管理疏漏,提升管理效能和水平,更好服务学校治理体系建设和改革发展。
