为强化预算执行审计监督效能,提升内审队伍专业化水平,4月1日上午审计处开展内部审计业务培训会,通过“政策学习+经验交流”模式,推动审计工作提质增效。培训会议由审计处处长冯海燕主持,全体审计人员参加。
本次业务培训由副处长李艺做预算执行审计的介绍,结合《审计法》中“审计监督职责”和《预算法》“刚性约束”条款,以及高校内部审计实务指南和内部审计工作规定,阐述对预算执行审计的理解,并提出2024年预算执行审计方案建议。与会财务审计人员结合日常工作实际,对审计方案的科学性、分工合理性和审计项目质量控制等方面进行了研讨。明确主审负责制,通过强化过程控制,严格落实“三级复核”等措施,以确保项目质量。
冯海燕处长对此次培训会做了总结点评。她指出,本次培训既是落实研究型审计理念的创新实践,也是打造学习型、成长型团队的有效途径。要以此次培训为起点,持续深化专业能力建设,为高质量开展审计项目提供支撑。她强调,全处要坚持“传帮带”培养机制,通过常态化业务研讨、项目复盘、课题攻关等多元路径,构建“经验交流-问题研究-实践创新”的良性循环,加快青年审计人才成长。最后,冯海燕要求全体审计人员既要立足“能查、能说、能写”的复合型能力培养,又要利用好“人工智能”工具,提升审计效率。主动对标学校改革发展需求,以更高站位、更优成果为我校高质量建设贡献审计力量。
培训照片